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內(nèi)部審計注冊會計師論文
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  • 中國內(nèi)部審計2001.11 談內(nèi)部審計組織機構(gòu)的設(shè)置 班文芝 在現(xiàn)代企業(yè)制度中,公司制是主要的、典型的組織形式。公司一般是根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)相互分離...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.12 談經(jīng)濟責(zé)任審計的風(fēng)險 何小琴 任期經(jīng)濟責(zé)任審計是直接針對經(jīng)濟責(zé)任人的,而經(jīng)濟責(zé)任人是一定層次的黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部和企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.11 談經(jīng)濟合同內(nèi)部審計 陳雙娥 張春貴 一、經(jīng)濟合同內(nèi)部審計的分類及選擇 在商品經(jīng)濟條件下,每個企業(yè)每年都要有上百甚至數(shù)百份合同,...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 談部門審計機構(gòu)的作用 王敏 部門審計機構(gòu)既是管理機構(gòu),又是業(yè)務(wù)部門。全系統(tǒng)內(nèi)審工作要出質(zhì)量,上水平,有賴于部門審計機構(gòu)的組織與指導(dǎo)。同...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 如何保證計算機審計的質(zhì)量 齊魯豫 (一)計算機信息系統(tǒng)環(huán)境下影響審計質(zhì)量的因素 審計質(zhì)量是評價審計工作水平高低的標(biāo)準(zhǔn)。在計算機信息...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價體系初探 宋振訓(xùn) 劉蘭雪 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計的評價體系至少要包括以下幾個方面:準(zhǔn)確地確定評價內(nèi)容,合理地分析...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 任期經(jīng)濟責(zé)任審計的幾個問題 王清漪 今年三月份,我參加了由中國內(nèi)部審計學(xué)會舉辦的經(jīng)濟責(zé)任審計培訓(xùn)班,下面我根據(jù)自己的學(xué)習(xí)體會并結(jié)合實際審...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 淺談如何降低內(nèi)部審計風(fēng)險 吳梅芬 一、內(nèi)部審計風(fēng)險的存在及其形成的主要原因 企業(yè)內(nèi)部審計在本單位行政主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,為促進企業(yè)...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 企業(yè)收入審計八法 鄭連福 對企業(yè)收入的確認,應(yīng)按會計制度的要求,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來確認。但有的企業(yè)采取不開發(fā)票、不入賬等多種方式隱瞞收入。...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 企業(yè)管理的重要手段:內(nèi)控制度評審 諫壁發(fā)電廠廠長 羅德勇 我廠是我國自行設(shè)計、自行安裝、自我完善的高溫高壓特大型火力發(fā)電廠,系部屬企業(yè),...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 內(nèi)審人員的新角色:風(fēng)險管理專家 郭群 王勝利 國際內(nèi)部審計師協(xié)會(IIA)通過的內(nèi)部審計新定義,強調(diào)內(nèi)部審計人員應(yīng)通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 內(nèi)控制度與內(nèi)控制度評審 馬懷生 楊樹 崔玉果 一、問題的提出 內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物。廣義上講,一個企業(yè)的內(nèi)部控制是指企...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 內(nèi)控評審在內(nèi)部審計運用中的特征 沈放 內(nèi)部控制評審是現(xiàn)代審計的重要組成部分。它通過對內(nèi)部控制的了解、檢查、測試和評價,來確定進一步審計的...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 內(nèi)部審計在管理中的使命 中國通用技術(shù)公司審計部 朱祖順 我們通用技術(shù)公司(GENERTEC)是中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司的簡...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.11 內(nèi)部審計研究的歷程 李勝剛 張海斌 一、研究的歷程 IIA,全稱 The Institute of Internal Audi...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
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