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淺談企業(yè)采購業(yè)務(wù)的管理與控制


【摘要】企業(yè)采購是現(xiàn)今市場經(jīng)濟(jì)下一種最主要最主流的采購。企業(yè)是大批量商品生產(chǎn)的主體。為了實(shí)現(xiàn)大批量產(chǎn)品的生產(chǎn),也就需要大批量商品的采購。生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn),是以采購作為前提條件的。沒有采購,生產(chǎn)就不能進(jìn)行。企業(yè)的采購不僅采購數(shù)量多,采購市場范圍寬,而且對采購活動要求特別嚴(yán)格。要對全廠的需求品種、需求量、需求規(guī)律進(jìn)行深入的研究,要對國內(nèi)國外眾多的供應(yīng)廠商進(jìn)行分析研究,還要對采購過程各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入研究和科學(xué)操作,才能完成好采購任務(wù)、保證企業(yè)生產(chǎn)所需的各種物資的適時(shí)適量供應(yīng)。本文對企業(yè)采購各環(huán)節(jié)怎樣加強(qiáng)內(nèi)部管控進(jìn)行了簡要的論述。

【關(guān)鍵詞】采購業(yè)務(wù),采購管理,內(nèi)部控制

一、企業(yè)采購業(yè)務(wù)的管理

1.概念。采購管理是計(jì)劃下達(dá)、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程,對采購過程中物流運(yùn)動的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學(xué)管理。

2.采購計(jì)劃。采購計(jì)劃管理對企業(yè)的采購計(jì)劃進(jìn)行制定和管理,為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的采購計(jì)劃和執(zhí)行路線。采購計(jì)劃包括定期采購計(jì)劃、非定期采購任務(wù)計(jì)劃。

3.采購訂單。采購訂單管理以采購單為源頭,對從供應(yīng)商確認(rèn)訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗(yàn)、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確的跟蹤,實(shí)現(xiàn)全過程管理。通過流程配置,可進(jìn)行多種采購流程選擇,或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗(yàn)入庫等,在整個(gè)過程中,可以實(shí)現(xiàn)對采購存貨的計(jì)劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。

4.發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票管理是采購結(jié)算管理中重要的內(nèi)容。采購貨物是否需要暫估,勞務(wù)采購的處理,非庫存的消耗性采購處理,直運(yùn)采購業(yè)務(wù),受托代銷業(yè)務(wù)等均是在此進(jìn)行處理。

5.交易管理。

6.采購合同。采購對于供應(yīng)商來說就是他們的訂單。隨著對前期大量訂單的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和匯總以及管理技能的提高,管理人員意識到供應(yīng)商管理的重要性;同時(shí),根據(jù)自身的業(yè)務(wù)量分析(ABC法),整個(gè)Logistics系統(tǒng)的要求,合理分配自身的資源,開展多個(gè)專案管理。

7.策略采購。比較新的概念策略性采購,其特征是:(1)與供應(yīng)商建立策略性伙伴關(guān)系;(2)更加重視整個(gè)供應(yīng)鏈的成本和效率管理;(3)與供應(yīng)商共同研發(fā)產(chǎn)品及其對消費(fèi)者的影響;(4)尋求新的技術(shù)和材料替代物,OEM方式的操作;(5)充分利用諸如跨地區(qū),跨國家的公司(工廠)的集團(tuán)力量集中采購;(6)更為復(fù)雜,廣泛的應(yīng)用投標(biāo)手段。

二、采購業(yè)務(wù)的控制

1.采購需求請購與審批。建立采購申請制度,明確相關(guān)部門或人員的責(zé)任權(quán)限及相應(yīng)的請購審批程序。使用部門根據(jù)需求計(jì)劃,結(jié)合庫存物資情況編制采購請購單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交采購部門,采購部門根據(jù)采購請購單歸類匯總,結(jié)合在途材料情況和市場變化,科學(xué)統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃,并按規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徟髨?zhí)行。對于超計(jì)劃和計(jì)劃外采購項(xiàng)目,應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整程序,由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后,再辦理采購申請手續(xù)。

2.供應(yīng)商的選擇與控制。供應(yīng)商的管理是企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程中非常重要的環(huán)節(jié)。好的供應(yīng)商應(yīng)具有良好信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;有足夠注冊資金的一般納稅人;健全的商務(wù)管理流程和制度;良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予七天以上帳期;具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;積極的合作態(tài)度;供應(yīng)商選擇不當(dāng),可能導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價(jià)高,甚至出現(xiàn)舞弊行為。供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

企業(yè)加強(qiáng)采購渠道的管理,可以保證選擇供應(yīng)商的行為公平、公正、公開,降低采購物資的成本、節(jié)省采購費(fèi)用。企業(yè)應(yīng)建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準(zhǔn)入制度,對供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性和合法性進(jìn)行審查,由采購部門和相關(guān)部門共同參與詢價(jià)程序,確定合格的供應(yīng)商清單,健全企業(yè)統(tǒng)一的供應(yīng)商信息。在切實(shí)防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

3.采購合同協(xié)議的控制、價(jià)格的審核。建立合同管理制度,構(gòu)造合同簽訂的流程,明確相關(guān)人員的權(quán)利和責(zé)任,擬訂合同文本時(shí)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確表述合同條款,明確雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。及時(shí)與供應(yīng)商簽訂符合國家法規(guī)的附有編號的合同,按照采購權(quán)限規(guī)定,由各級授權(quán)人進(jìn)行審核。對于涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同,如果影響重大,應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)會等專業(yè)人員參與談判,必要時(shí)聘請外部專家參與相關(guān)工作。

制定科學(xué)的采購定價(jià)機(jī)制,采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購、談判采購等多種方式,科學(xué)合理地確定采購價(jià)格。對于價(jià)格管理,價(jià)格管理人員要整理收集各種物資的價(jià)格信息、成交的歷史價(jià)格信息、供應(yīng)商產(chǎn)品報(bào)價(jià)信息來確定物資采購的價(jià)格,定期研究常用物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動趨勢,確定物資品種的采購執(zhí)行價(jià)格或參考價(jià)格。建立采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫,定期開展重要物資的市場供求形勢及價(jià)格走勢商情分析并合理利用。

4.采購驗(yàn)收入庫的控制。企業(yè)應(yīng)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)接收,以確保其符合合同相關(guān)規(guī)定或產(chǎn)品質(zhì)量要求。企業(yè)應(yīng)制定嚴(yán)格的物資驗(yàn)收管理制度,明確相關(guān)檢測、倉管人員的權(quán)限和責(zé)任。建立采購驗(yàn)收程序、方法、標(biāo)準(zhǔn),由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收人員對對入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)由倉管人員對物資數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行驗(yàn)收。若驗(yàn)收合格,由倉管人員填寫入庫單,經(jīng)送貨人員簽字確認(rèn)分別傳給財(cái)務(wù)部門、采購部門,并記錄倉庫存貨日記賬。對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理,給企業(yè)造成損失的,采購部門要按照合同約定向有關(guān)單位進(jìn)行索賠。

5.采購結(jié)算付款的申請審批與執(zhí)行。在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核采購合同規(guī)定、采購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性并及時(shí)入賬。經(jīng)辦人員編制付款計(jì)劃、填寫,各部門審批后,財(cái)務(wù)部門依據(jù)付款申請單對付款進(jìn)行復(fù)核后,選擇合理的付款方式付款。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購付款的管理,完善付款流程,防止企業(yè)資金損失或信用受損。加強(qiáng)對預(yù)付款和定金的管理,定期對大額或長期預(yù)付款進(jìn)行追蹤核查。指定專人定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。

參考文獻(xiàn):

[1]蔣文芳.論制造企業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在的問題及其應(yīng)對策略[J].中國水運(yùn)(下半月),2008(02).



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